2023年6月30日下午,市国资委党委书记、主任黄金顺主持召开工作调度会议,传达学习中央、省委审计委员会有关工作会议精神,听取所出资企业关于推进审计整改落实情况的汇报,研究部署市属国企审计整改工作。市国资委分管领导、驻委纪检监察组组长,各所出资企业主要领导,委机关和企业内审部门负责人参加会议。
会议指出,市属国企高度重视审计监督和整改工作,通过强化组织领导、构建长效机制和优化成果运用等方式,在推进审计整改落实工作上成效显著。
会议要求,一是强化对审计监督作用的深刻认识。要深刻认识审计监督的必要性,认真研究新现象新问题,不断拓展审计监督的深度和广度。要准确把握审计监督的新要求,聚焦上级决策部署落实情况和企业经营管理加强审计监督,促进依法依规理好财、用好权、尽好责。要加快构建审计监督的新机制,健全完善党委、董事会直接领导下的内审工作体制,落实集团公司对内审工作的统一管控,形成“上审下”内审管理体制。二是强化对审计发现问题的整改落实。要压实责任抓整改,落实主要领导第一责任人责任,逐级压实整改责任,并将审计问题整改结果纳入企业绩效考核。要逐项销号抓整改,分门别类梳理审计发现问题,以专项工作台账为抓手,逐条对账销号。要追本溯源抓整改,坚持“当下改”与“长久立”相结合,着力解决问题表象背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞,做到标本兼治。三是强化对审计共性问题的分析运用。要深入剖析审计发现问题,对投资、采购、工程、合同管理等领域发现的典型问题,在深度剖析原因和建立长效机制上持续发力。要加强审计案例通报,对审计发现问题形成典型案例分析或通报,达到“审一家警醒十家”的作用。要推动审计结果共享,建立健全纪审联动机制,把审计监督与党管干部、纪律监察、追责问责结合起来。
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